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2015年吕梁日报社决算公开说明
时间:2016-9-22 9:54:11  作者:  来源:吕梁新闻网 

一、部门概况

    1.要闻部  围绕市委市政府中心工作,坚持正确舆论导向,报道全市重大新闻,负责接收、编辑时事新闻版工作。每周编发7个要闻版和7个时事版。

    2.记者部  承担各类新闻的报道、外出采访、接待群众来访、编辑内参等工作。每人每月采写见报稿15件。

    3.专稿部  负责全市范围内的新闻采访报道,全市重要会议、重要活动采写报道;重大典型、重大宣传战役采写报道。每人每月采写见报稿15件。

    4.晚报版部  编发具有晚报特色的晚报版和文艺副刊。晚报每周2期,每期8个版(4开),文艺副刊每周1期。

    5.摄影部  负责图片新闻采写,为报纸提供各类新闻图片并组摄影专刊。参与报社图片的处理和图片库的管理;管理摄影设备、器材。每月人均见报15幅。

    6.广告发行部  负责对吕梁日报社广告刊发内容的审查和版面协调安排,并对广告经营进行监督和管理,同时负责对《吕梁日报》的发行工作。

    7.办公室  组织社内日常工作,协调部门及对外工作关系,负责文书管理,归口管理规章制度、报社资产管理及后勤服务。

    二、2015年部门决算情况说明

    (一)收入决算

2015年收入决算1354万元,其中财政拨款收入679,事业收入675万元.年初结转结余60万元.

(二)支出决算

2015年支出决算1278万元 ,其中基本支出1278万元. 年末结转结余135万元. 财政拨款支出657万元.

三、收支与上年对比 支出与年初预算对比

收入比上年增加140万元,支出比上年增加121万元.

财政拨款支出比年初预算数增加36万元.

四、三公经费情况

    (一)无因公出国费用和公务接待费用

    (二)2015年“三公”经费决算4万元。公务用车保有量2,公务用车运行维护费与上年决算数比较减少了近4万元,与年初预算数相比无增减变化.

五、国有资产分布构成及增减变化情况

(一)分布构成:房屋建筑物、印刷排版专用设备、照相专用设备、办公用一般设备等。

(二)增减变化:无大幅增减变动

六、采购和人员情况等

(一)实现政府采购82200.

    (二)2015年占编在职人员32.

2015年收入支出决算总表
               公开01表
编制单位:         金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 6,791,270.00 一、一般公共服务支出 37  
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 38  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39  
三、事业收入 4 6,747,466.81 四、公共安全支出 40  
四、经营收入 5   五、教育支出 41  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 43 12,484,111.25
  8   八、社会保障和就业支出 44  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45  
  10   十、节能环保支出 46  
  11   十一、城乡社区支出 47  
  12   十二、农林水支出 48 106,300.00
  13   十三、交通运输支出 49  
  14   十四、资源勘探信息等支出 50  
  15   十五、商业服务业等支出 51  
  16   十六、金融支出 52  
  17   十七、援助其他地区支出 53  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54  
  19   十九、住房保障支出 55 196,220.00
  20   二十、粮油物资储备支出 56  
  21   二十一、其他支出 57  
  22   二十二、债务还本支出 58  
  23   二十三、债务付息支出 59  
本年收入合计 24 13,538,736.81 本年支出合计 60 12,786,631.25
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 61  
    年初结转和结余 26 601,522.98       交纳所得税 62  
      基本支出结转 27 601,522.98       提取职工福利基金 63  
      项目支出结转和结余 28         转入事业基金 64  
      经营结余 29         其他 65  
  30       年末结转和结余 66 1,353,628.54
  31         基本支出结转 67 1,353,628.54
  32         项目支出结转和结余 68  
  33         经营结余 69  
总计 36 14,140,259.79 总计 70 14,140,259.79
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。      

 

2015年收入决算表
                    公开02表
编制单位:             金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 13,538,736.81 6,791,270.00   6,747,466.81      
207 文化体育与传媒支出              
2070111 文化创作与保护 400,000.00 400,000.00          
2070599 其他新闻出版支出 12,836,216.81 6,088,750.00   6,747,466.81      
213 农林水支出              
2130124 农业组织化与产业经营化 106,300.00 106,300.00          
221 住房保障支出              
2210201 住房公积金 196,220.00 196,220.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2015年支出决算表
                  公开03表
编制单位:           金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 12,786,631.25 12,786,631.25        
207 文化体育与传媒支出            
2070111 文化创作与保护 100,000.00 100,000.00        
2070199 其他文化支出 82,200.00 82,200.00        
2070599 其他新闻出版支出 12,301,911.25 12,301,911.25        
213 农林水支出            
2130124 农业组织化与产业经营化 106,300.00 106,300.00        
221 住房保障支出            
2210201 住房公积金 196,220.00 196,220.00        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

2015年财政拨款收入支出决算总表
                    公开04
编制单位:                金额:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      3       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 6,791,270.00 七、文化体育与传媒支出 37 6,264,987.32    
  7   十二、农林水支出 42 106,300.00    
  12   十九、住房保障支出 49 196,220.00    
本年收入合计 24 6,791,270.00 本年支出合计 77 6,567,507.32    
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26 601,522.98 年末财政拨款结转和结余 79 825,285.66    
一般公共预算财政拨款 27 601,522.98     基本支出结转 80 825,285.66    
政府性基金预算财政拨款 28       项目支出结转和结余 81      
  29     82      
总计 30 7,392,792.98 总计 83 7,392,792.98    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
            公开05
编制单位:     金额:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 6,567,507.32 6,567,507.32  
207 文化体育与传媒支出      
2070111 文化创作与保护 100,000.00 100,000.00  
2070199 其他文化支出 82,200.00 82,200.00  
2070599 其他新闻出版支出 6,082,787.32 6,082,787.32  
213 农林水支出      
2130124 农业组织化与产业经营化 106,300.00 106,300.00  
221 住房保障支出      
2210201 住房公积金 196,220.00 196,220.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

2015年一般公共预算财政拨款决算表(二)
                  公开06表
编制单位:           金额:元
经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计 其中,一般公共预算财政拨款基本支出
小计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4
合计 08表取数 从08-1表取数 08-1表取数 08-1表取数
301 工资福利支出 3505795.48 3505795.48 3505795.48  
30101 基本工资 854975.32 854975.32 854975.32  
30102 津贴补贴 220794 220794 220794  
30103 奖金 49037 49037 49037  
30104 社会保障缴费 723269.32 723269.32 723269.32  
30107 绩效工资 1378406.68 1378406.68 1378406.68  
30199 其他工资福利支出 279313.16 279313.16 279313.16  
302 商品和服务支出 2220130.48 2220130.48   2220130.48
30202 印刷费 1920650.48 1920650.48   1920650.48
30208 取暖费 159480 159480   159480
30226 劳务费 100000 100000   100000
30231 公务用车运行维护费 40000 40000   40000
303 对个人和家庭的补助 759381.36 759381.36 759381.36  
30305 生活补助 295854 295854 295854  
30307 医疗费 175223.76 175223.76 175223.76  
30309 奖励金 36200 36200 36200  
30311 住房公积金 196220 196220 196220  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 55883.6 55883.6 55883.6  
310 其他资本性支出 82200 82200   82200
31002 办公设备购置 82200 82200   82200
  其他支出 合计-已取数      
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

 

2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开07
编制单位:           金额:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
207 文化体育与传媒支出            
  (细化至“项”级)            
208 社会保障和就业支出            
  (细化至“项”级)            
212 城乡社区支出            
  (细化至“项”级)            
213 农林水支出            
  (细化至“项”级)            
214 交通运输支出            
  (细化至“项”级)            
215 资源勘探信息等支出            
  (细化至“项”级)            
216 商业服务业等支出            
  (细化至“项”级)            
229 其他支出            
  (细化至“项”级)            
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

2015年部门决算公开相关信息统计表
      公开08
编制单位:     金额:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1   82200
货物 2   82200
工程 3    
服务 4    
 
二、机关运行经费
项目 统计数
(一)行政单位 5  
(二)参照公务员法管理事业单位 6  
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 2
1.部级领导干部用车 8  
2.一般公务用车 9 2
3.一般执法执勤用车 10  
4.特种专业技术用车 11  
5.其他用车 12  
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) 13 1
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
    公开09表
编制单位:   单位:元
     2015年决算数   
(一)合     40000  
   因公出国(境)费用    
   公务接待费    
   公务用车费 40000 汽车保有量2辆
       其中:公务用车运行维护费    
             公务用车购置    
(二)相关统计数    
  1.因公出国(境)团组数(个)    
  2.因公出国(境)人次数(人)    
  3.公务用车购置数(辆)    
  4.公务用车保有量(辆)    
  5.国内公务接待批次(个)    
  6.国内公务接待人次(人)    
  7.国(境)外公务接待批次(个)    
  8.国(境)外公务接待人次(人)    
     

 
 
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